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下陆区团委2023年部门预算公开
目录
一、部门(单位)主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指各部门(单位)的公用经费。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
“三公”经费支出按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况予以说明。
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额。
九、国有资产使用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释

   一、部门主要职责 
指导全区共青团工作;组织全区共青团组织围绕首善下陆的改革、发展、建设大局开展工作,在区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设中积极发挥党的助手作用;负责全区团员青年的思想政治引领工作,强化学习贯彻二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,始终把思想政治引领贯穿团的各项工作和活动,切实承担引导团员青年听党话、跟党走的政治任务。
  二、机构设置 
编制情况:下陆区团委核定编制数为2人,其中行政编制2人,事业编制0人。2022年年末在职2人。
三、预算收支及增减变化情况
2023年部门预算总收入46.16万元,其中财政拨款收入46.16万元,占预算收入100%。 2023年部门预算总支出46.16万元,其中基本支出38.16万元,占比82.67%;项目支出8万元,占比17.33%。 
2023年部门预算总收入较2022年预算43.74万元增加了2.42万元,基本支出38.16万元较2022年35.74万元增加了2.46万元,基本支出增加原因是单位2023年人员工资有调整,相关人员经费相关预算有一定变动;项目预算根据根据共青团改革及少先队改革工作需要,落实以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费,新增了项目支出。项目支出8万元,与2022年项目支出8万元相同。
四、机关运行经费安排情况说明 
2023年团区委机关运行经费预算为4.78万元,较2022年4.75万元预算增加了0.03万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费等其他费用,增加的原因是人员工资变化相应费用预算有一定变动。
五、一般公共预算"三公"经费及增减变化情况
2023年度“三公”经费支出预算数为0万元,同比减少了0万元。
1、因公出国(境)费用支出预算为0万元,共计0组,0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元。
(1)公务用车购置费预算支出为0万元,较2022年预算0万元持平。
(2)公务用车运行费预算支出为0万元,较2022年预算0万元持平。
3、公务接待费预算数为0万元,较2022年预算同比减少0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金预算支出为0。
七、国有资本经营预算支出情况说明
国有资本经营预算支出为0。
八、政府采购预算安排情况
2023我单位政府预算采购计划金额为 0 万元,计划用于购买货物 0 万元,工程 0万元,服务 0 万元。 
九、国有资产使用情况
2023年度我单位共占有车辆数0 台,其中:一般公务用车0台,单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。 
十、项目预算绩效情况
  1.预算绩效管理工作开展情况 
2023年团区委对每一笔项目经费制定了量化目标,根据年初制定的项目绩效目标,在春节、五四、六一等重要时间节点开展活动,加强了对绩效目标的管理审核,将其作为预算编制和资金安排的条件和依据。
2.部门预算重点项目绩效情况 
一是2023年基层团组织活动专项经费6.5万元,资金来源为一般公共预算财政拨款。
产出指标分析:一是全年围绕重要时间节点开展慰问活动至少2场,围绕雷锋活动月开展志愿服务活动1场;进行五四表彰,组织各中小学在五四、六一、十一三建队日开展集中入团、集中入队仪式;暑期组织高校志愿者到各社区开展希望家园活动;召开少代会,组织1场少先队辅导员培训。
效益指标分析:引导全区青少年听党话、跟党走,加强思想政治引领,关心关爱留守儿童、困境儿童,多多开展青年参与度高的活动,形成良好的社会效益。
服务对象满意度指标:得到社会公众认可,满意度、参与度高。
 二是下陆区第十一次团代表大会专项经费1.5万余,资金来源为一般公共预算财政拨款。
产出指标分析:按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团基层组织选举规则》的规定,结合团区委工作实际情况,预计召开下陆区第十一次团代表大会。
效益指标分析:总结回顾共青团下陆区第十次代表大会以来的工作,研究确定今后的奋斗目标和工作任务,选举产生共青团下陆区第十一届委员会,团结带领全区各级团组织和广大团员青年,开拓创新,锐意进取,在首善下陆建设中贡献青春智慧和力量。
服务对象满意度指标:开展活动满意度调查100%满意。
十一、专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
































2023年项目支出绩效目标批复表

申报单位(盖章):团区委单位:万元
项目名称下陆区第十一次团代表大会专项经费
对应一级项目名称
一级部门名称
项目属性持续性项目新增项目√
项目分类常年性项目延续性项目一次性项目√
项目类别其他运转类特定目标类——
本级支出项目√
特定目标类——
转移性支出项目
项目总预算1.5项目当年预算1.5
项目资金来源资金总额1.5
公共预算财政拨款1.5
政府性基金预算财政拨款0
其他资金0
其中:使用上年度财政拨款结余0
支出功能类科目类:【201】一般
公共服务支出
款:【20129】
群众团体事务
项:【2012902】一般行政
管理事务(群众团体事务)
项目概况、内容及依据按照《中国共产主义青年团章程》和《中国共产主义青年团基层组织选举规则》的规定,结合团区委工作实际情况,预计召开下陆区第十一次团代表大会,根据黄下财发〔2017〕9号《下陆区财政局关于印发<下陆区党政机关会议费管理办法>的通知》的规定,本次大会正式代表110人,出席会议的领导及来宾15人,工作人员12人,按照每人会议费标准250元/人天,共计34250元。根据财政批复,按1.5万元申请项目预算。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况此项目为新增项目
项目支出明细预算项目支出明细金额
1、商品和服务支出1.5
合                 计1.5
测算依据及说明下陆区第十一次团代表大会专项经费
项目绩效目标中期目标年度目标
总结回顾共青团下陆区第十次代表大会以来的工作,审议并通过下陆区第十次团代会工作报告;研究确定今后的奋斗目标和工作任务,选举产生共青团下陆区第十一届委员会。总结回顾共青团下陆区第十次代表大会以来的工作,研究确定今后的奋斗目标和工作任务,选举产生共青团下陆区第十一届委员会,团结带领全区各级团组织和广大团员青年,开拓创新,锐意进取,在首善下陆建设中贡献青春智慧和力量。







一级指标二级指标指标内容指标值指标值确定依据



数量指标共青团下陆区第十次代表大会正式代表110名。其中,基层一线团干、各战线的优秀团员青年和优秀团组织代表比例不少于70%,中共党员不超过60%;女代表不少于30%;代表平均年龄原则上不超过30岁,25岁以下代表不少于30%;优秀少先队辅导员和少数民族代表应占一定比例。代表人数
质量指标开展活动满意度调查100%满意100%满意度
时效指标在2023年1月1日前召开完成按时间节点完成

社会效益指标总结回顾共青团下陆区第十次代表大会以来的工作,研究确定今后的奋斗目标和工作任务,选举产生共青团下陆区第十一届委员会,团结带领全区各级团组织和广大团员青年,开拓创新,锐意进取,在首善下陆建设中贡献青春智慧和力量。取得良好社会效益





2023年项目支出绩效目标批复表

申报单位(盖章):团区委单位:万元
项目名称共青团专项工作经费
对应一级项目名称
一级部门名称
项目属性持续性项目√新增项目
项目分类常年性项目√延续性项目一次性项目
项目类别其他运转类特定目标类——
本级支出项目√
特定目标类——
转移性支出项目
项目总预算6.5项目当年预算6.5
项目资金来源资金总额6.5
公共预算财政拨款6.5
政府性基金预算财政拨款0
其他资金0
其中:使用上年度财政拨款结余0
支出功能类科目类:【201】一般
公共服务支出
款:【20129】
群众团体事务
项:【2012902】一般行政
管理事务(群众团体事务)
项目概况、内容及依据全年围绕重要时间节点开展慰问活动至少2场,围绕雷锋活动月开展志愿服务活动1场;进行五四表彰,组织各中小学在五四、六一、十一三建队日开展集中入团、集中入队仪式;暑期组织高校志愿者到各社区开展希望家园活动;组织1场少先队辅导员培训。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况2021年度团区委项目支出预算6万元,2022年度团区委项目支出预算8万元,根据共青团改革及少先队改革要求,要按照全区6-14岁少先队员人数和14-35周岁常住青年人口,以每人每年1元的标准安排青少年工作经费,并根据人数动态调整,目前全区在校6-14岁少先队员人数为18895人,常住青少年(14-35岁)人口在68420人
项目支出明细预算项目支出明细金额
1、商品和服务支出6.5
合                 计6.5
测算依据及说明1、根据共青团湖北省委下发的《关于推进全省共青团改革工作的通知》(鄂青办发〔2017〕17号)文件规定,各县市区按照本地常住青少年人数,以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费,并建立健全稳定规范、动态增长的共青团工作经费保障制度。
2、2020年区党的群团改革专项领导小组印发的《关于推广潜江市、大冶市基层团组织改革综合试点成果的工作方案》文件指出,要按照全区6-14岁少先队员人数和14-35周岁常住青年人口,以每人每年1元的标准安排青少年工作经费,并根据人数动态调整。
3、2021年2月3日,党中央发布《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》文件,强调要加大少先队工作经费保障,各级政府应当考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供充分工作经费保障,纳入相关部门预算。
4、2021年7月5日,中共黄石市委印发《关于全面加强新时代少先队工作的若干措施》文件,明确要求要强化少先队工作经费保障,各县(市、区)按照本地青少年总数,以每人每年不少于1元的标准安排共青团专项工作经费,保证少工委必要的工作经费。
5、全区共有12所中小学,区教育局提供数据显示2022年在校6-14岁少先队员人数为18895人;区统计局提供的全国第七次人口普查结果显示,全区14-35周岁常住青少年人数为68420人。
综合以上文件规定及相关青少年人数说明,为开展共青团及少先队等日常工作设立此项目,特申请10万元共青团专项工作经费,经费主要用于:1、夯实团的基础建设;2、围绕五四、六一、十一三等重要时间节点开展共青团活动;3、活跃提升少先队组织活动、提升少先队辅导员队伍建设等。
项目绩效目标中期目标年度目标
1、开展春节慰问活动1场;2、围绕五四、六一开展集中入团、集中入队、五四表彰等活动;3、开展青年联谊活动1场;4、志愿服务常态化工作全年围绕重要时间节点开展慰问活动,围绕雷锋活动月开展志愿服务活动;进行五四表彰,组织各中小学在五四、六一、十一三建队日开展集中入团、集中入队仪式;暑期组织高校志愿者到各社区开展希望家园活动;组织1场少先队辅导员培训。







一级指标二级指标指标内容指标值指标值确定依据



数量指标按规定每月支付员工工资、保险、公积金12次
质量指标确保职工工资、保险、公积金100%
时效指标按时发放工资及缴纳各项保险每月15日
成本指标降低成本100%
效益指标经济效益指标确保日常工作正常运行100%
社会效益指标引导全区青少年听党话、跟党走,加强思想政治引领,关心关爱留守儿童、困境儿童,多多开展青年参与度高的活动,形成良好的社会效益100%
生态效益指标厉行节约,降低成本100%
可持续影响指标得到社会公众认可,满意度、参与度高100%
满意度指标服务对象满意度指标得到社会公众认可,满意度、参与度高100%