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名 称: 团城山小学2022年预算公开
索 引 号: 000014349/2023-68402 发布日期: 2021-12-06 发布机构: 团城山小学
文 号: 文件分类: 所属机构:
团城山小学2022年预算公开
目 录 一、部门主要职责 二、机构设置情况 三、预算收支安排及增减变化情况 四、机关运行经费安排情况说明 五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 六、政府采购安排情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、重点项目预算绩效情况说明 九、其他需要说明的情况 十、专业名词解释 十一、2022部门预算表 第一部分 部门主要职责 (一)、执行上级财政政策,严格按照上级财政政策办事。 (二)、承担学校各项收支管理,负责编制年度学校预决算及公开。 (三)、依法制定学校财务制度和管理办法。 (四)、规范财务行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。 第二部分 机构设置情况 下陆区团城山小学本级为二级预算单位,属事业编制-公益一类。核定编制108人。在职103人,退休30人,遗属1人。学校内设党政办公室、教务处、德育处、总务处(含财务室)4个机构。 第三部分 预算收支安排及增减变化情况 (一)收入支出预算总体情况及增减变化情况说明 按照综合预算的原则,下陆区团城山小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般人员类项目支出、运转类项目等支出;2022年度收支总预算 1427.51 万元。 其中:1、收入预算情况 。2022年度收入预算 1427.51 万元,比上年预算增加 156.99 万元,增长 12.36 %。其中,一般公共预算拨款收入 1427.51 万元,占本年收入 100 %,包括经费拨款 1427.51 万元; 收入增加原因:人事调动及在职人员级别滚动等,工资、公积金、保险、学生人数等相应增加。 2、支出预算情况。2022年度支出预算 1427.51 万元, 万元, 比上年预算增加 156.99 万元,增长 12.36 %。按支出功能分类本年支出预算构成为:人员类项目支出 1201.03万元,占本年支出 84.14 %;运转类项目等支出 226.48万元,占本年支出 15.86 %; 按支出结构划分本年支出预算构成为:基本支出 1427.51万元,占总支出的 100 %;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %; 支出增加原因:人员正常晋升增资相应的支出增加;相关业务工作资金增加。 (1)2022年基本支出比上年预算增加 156.99 万元,增长 12.36 %,主要是人员正常晋升增资公用经费相应的支出增加; (2)2022年项目支出比上年预算增加 0万元,增长 0 %,。 (二)财政拨款收支预算总体情况说明 2022年度财政拨款收支总预算1427.51万元,收入全部为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款)。 支出包括:人员类支出 1201.03万元,占 84.14 %;运转类等支出 226.48 万元,占 15.86 %; (三)一般公共预算支出情况说明 1、一般公共预算支出规模变化情况。 2022年度一般公共预算支出 1427.51 万元,与上年预算相比,一般公共预算支出增加156.99万元,增长 12.36 %。主要原因:一是人员正常晋升增资相应的支出增加;二是增加相关业务资金。 2、一般公共预算支出结构情况。 2022年度一般公共预算支出 1427.51 万元,主要用于以下方面:一般人员经费支出1201.03万元,占84.14%;公用经费等支出 226.48万元,占 15.86 %。 3、一般公共预算支出具体使用情况。 (1)一般人员经费2022年预算数为 1201.03万元,比上年预算增加 174.16万元,增长 13.71 %。主要原因是人员正常晋升增资相应的支出增加。 (2)一般公有经费2022年预算数为 226.48 万元,比上年预算减少17.17 万元,下降 1.36%。主要原因是减少公用经费增加。 (四)一般公共预算基本支出情况说明 2022年度一般公共预算基本支出 1427.51万元,其中: 人员经费 1201.03万元,主要包括:基本工资 439.29万元、津贴补贴 78.59 万元、奖金36.61万元、绩效工资222.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.27万元、职工基本医疗保险缴费104.86万元、住房公积金93.2万元、其他工资福利支出91.18万元、生活补助1.01万元、医疗费补助9.80万元; 公用经费 226.47万元,主要包括:办公费 28.51万元、印刷费4.88万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.75万元、电费 10.48 万元、邮电费 5.14 万元、物业管理费1.03万元、差旅费 0.099 万元、维修(护)费43.02万元、租赁费1.19万元、培训费0.01 万元、专用材料费2.22万元、劳务费17.06万元、委托业务费9.30万元、工会经费25.84万元、福利费13.87万元、其他商品和服务支出10.83万元、办公设备购置99.57万元。 (五)政府性基金预算支出情况说明 2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。 (六)国有资本经营预算支出情况说明 2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。 (七)项目支出预算情况说明 2022年度预算中没有安排项目支出,故无此项预算,与上年一致。 第四部分 机关运行经费安排情况说明 2022年度事业单位运行人员经费预算总额为 1201.03万元,比上年增加174.16万元,增长13.71%,增加原因主要是:人员正常晋升增资相应的支出增加。 2022年度公用经费预算包括:办公费 28.51万元、印刷费4.88万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.75万元、电费 10.48 万元、邮电费 5.14 万元、物业管理费1.03万元、差旅费 0.099万元、维修(护)费43.02万元、租赁费1.19万元、培训费0.01万元、专用材料费2.22万元、劳务费17.06万元、委托业务费9.3万元、工会经费25.84万元、福利费13.87万元、其他商品和服务支出10.83万元、办公设备购置99.57万元。 第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明 (一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。 2022年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算数0万元无变化,与上年预算持平。 (二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。 1、因公出国(境)费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平; 2、公务用车购置及运行费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;其中: (1)公务用车购置费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;。 (2)公务用车运行费0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平;。 3、公务接待费预算0万元,与上年对比无增减变化,与上年预算持平。 第六部分 政府采购安排情况说明 2022年本部门单位编制政府采购预算 213万元,比上年 增加54万元、增加33.97%。增加的主要原因:增加货物类、工程类出相关业务费用。 其中:货物类政府采购预算97万元,主要是集中采购办公设备、复印纸等支出;工程类政府采购预算98万元;服务类政府采购预算 18万元,主要是会计、审计、法律咨询、印刷费等支出。 第七部分 国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日,本部门单位占有房屋面积 8960平方米;单价 50 万元以上的通用设备0台(套);单价 100 万元的以上专用设备0台(套);现有公务用车0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 2022年部门预算安排购置:车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价 50 万元以上通用设备0台(套);单价 100 万元以上专用设备0台(套)。 第八部分 重点项目预算绩效情况说明 2022年,本部门项目支出总预算0万元,0个项目,故重点项目预算绩效支出无数据,与上年一致。 第九部分 其他需要说明的情况 1、对空表的说明 (1)2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致; (2)2022年本部门预算中没有使用三公经费预算拨款安排的支出,故“三公”经费支出预算表无数据,与上一年一致。 2、对其他情况的说明 2022年本部门无政府债务,与上年一致。 第十部分 专业名词解释 (一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)政府采购 : 是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。 第十一部分 2022部门预算表 一、2022年收支总表 二、2022年收入总表 三、2022年支出总表 四、2022年财政拨款收支总表 五、2022年一般公共预算支出表 六、2022年一般公共预算基本支出表 七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表 八、2022年政府性基金预算支出表 九、2022年项目支出表 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2022年没有三公经费预算支出,故为空表。 ![]() 2022年无政府性基金预算支出,故为空表。 ![]() |